松潘县审计局强化四项措施推进审计整改全流程闭环管理

发布时间:2023-06-12
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松潘县审计局为扎实开展审计整改清零工作,坚持问题导向、分类施策、强化跟踪督促、压实整改责任,强化四项措施,持续提升审计整改工作效能。

一是优化制度流程。积极推进“审计问题清单”管理机制建设,加强审计发现问题的审核销号、综合分析,重塑整改业务流程。坚持问题导向,建立“审计发现问题清单”和“审计整改落实清单”,动态跟踪整改清单中未整改或部分整改事项,明确整改时限、落实整改责任,推进审计整改全流程闭环管理。今年对松潘县近年来未完成审计整改的21个问题,再次进行了清理、甄别。二是细化工作责任。压实被审计单位主要负责人审计整改第一责任人职责,做到问题整改亲自抓、亲自管,逐一细化整改措施。压实主管部门监督管理责任,牵头抓好行业共性问题整改,打造上下连接、横向联动、线面结合的责任链条,达到“以点促面”的整改效果。压实审计机关督促检查责任,按照“谁审计、谁负责”的原则,实时跟进督促、开展专题调研、提出对策建议,切实推动全面整改。今年我县印发了《松潘县审计发现问题整改事宜的通知》,进一步明确了审计整改的责任、时限、所需资料等。三是强化跟踪督促。建立“谁主审、谁负责”的审计整改全过程跟踪督促制度。通过查阅资料、现场调研、联合检查等方式开展审计整改“回头看”,重点核查问题整改的真实性和整改措施的有效性。今年针对未完成整改的19个单位发了督促函,审计人员到现场详细了解当前整改进展、未完成整改原因,与被审计单位共同研讨分析整改工作中的难点、堵点,着力破解“中梗阻”,确保问题真改实改。四是深化结果运用。聚焦破解深层次体制机制障碍,建立审计整改问题发现、交办、整改、销号、评价闭环落实机制,做到清单化、台账化,高效促进整改责任落实落地。健全审计整改报告、销号、问责机制,推动被审计单位举一反三、建章立制,通过规范源头治理、完善措施,堵塞管理漏洞,防止同类问题屡审屡犯,切实做到“审计一点,规范一片”。2022年以来松潘县建立健全各项制度8项,促进被审计单位完善财务管理、业务管理制度12项,有效发挥了审计“治已病、防未病”作用。

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